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2017年11月20日 星期一
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2015年武夷山团市委预决算公开表公示
【更新时间:2015年11月23日】
 

  为切实做好今年武夷山团市委经费预决算工作,现将2015年武夷山团市委预决算公开表进行公示。如对公示存有异议,请于公示期内向武夷山团市委反映,反映问题必须实事求是,公正客观。

请在反映问题时提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便调查核实情况。对实名反映问题的情况,我们将严格遵守党的纪律予以保密。

    监督电话:0599-60392950599-5302352

        址:武夷山市城东路1号武夷山团市委办公室

附件:2015年武夷山团市委预决算公开表

附件3-1部门预算(收支总表)

附件3-2部门预算(公共财政拨款支出表)

附件3-4“三公”经费财政拨款支出预算表

附件4-1部门决算(收支总表)

附件4-2部门决算(公共财政拨款支出表)

          附表4-4“三公”经费决算财政拨款支出决算表

 

                          共青团武夷山市委员会

                          20151123

 

附件:

2015年武夷山团市委预决算公开表

 

 

附表3-1

部门收支预算总表

单位:万元

   

   

收入项目类别

2015年预算

支出项目类别

2015年预算

一、公共财政预算拨款

34.14

一、基本支出

34.14

二、基金预算财政拨款

    人员支出

18.85

三、财政代管资金拨款

    对个人和家庭补助支出

3.39

四、财政专户拨款

        其中:离退休费

五、单位结余结转资金

    公用支出

3.20

六、单位其他收入

        其中:离退休公务费

二、项目支出

8.70

收入总计

34.14

支出总计

34.14

附表3-2

 

              部门公共财政拨款支出预算表

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

201

一、一般公共服务支出

22.05

8.70

 

20106

   (一)财政事务

22.05

 

2010601

        1、行政运行(财政事务)

22.05

 

2010602

        2、一般行政管理事务(财政事务)

6.70

 

2010604

        4、预算改革业务

 

2010605

        5、财政国库业务

 

2010650

        6、事业运行(财政事务)

 

2010699

        7、其他财政事务支出

2.00

 

208

二、社会保障和就业支出

 

20805

   (一)行政事业单位离退休

 

2080501

        1、归口管理的行政单位离退休

 

210

三、医疗卫生与计划生育支出

1.45

 

21005

   (一)医疗保障

1.45

 

2100501

        1、行政单位医疗

1.45

 

2100502

        2、事业单位医疗

 

221

四、住房保障支出

1.94

 

22102

    (一)住房改革支出

1.94

 

2210201

        1 住房公积金

1.94

 

 

 

 

 

合计

25.44

8.70

 

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

 

 

附表3-4

“三公”经费财政拨款支出预算表

单位:万元

项目

本年预算数

合计

6.4

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

5.2

3、公务用车费

其中:(1)公务用车运行维护费

1.2

               2)公务用车购置费

附表4-1

部门收支决算总表

单位:万元

收入

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

35.54

一、基本支出和项目支出

50.83

  其中:政府性基金

    工资福利支出

20.59

二、上级补助收入

    商品和服务支出

26.79

三、事业收入

    对个人和家庭的补助

3.12

    其中:财政专户管理资金

    对企事业单位的补贴

四、经营收入

    赠与

五、附属单位缴款

13.70

    债务利息支出

六、其他收入

    基本建设支出

    其中:本级横向财政拨款

    其他资本性支出

0.33

      非本级财政拨款

    贷款转贷及产权参股

    其他支出

二、上缴上级支出

三、经营支出

四、对附属单位补助支出

本年收入合计

49.24

本年支出合计

50.83

    用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    上年结转和结余

23.36

  其中:交纳所得税

      基本支出结转和结余

18.31

     提取职工福利基金

        其中:财政拨款结转和结余

     转入事业基金

      项目支出结转和结余

5.05

     其他

        其中:财政拨款结转和结余

  年末结余

8.07

      经营结余

      基本支出结转和结余

3.27

        其中:财政拨款结转和结余

      项目支出结转和结余

4.80

        其中:财政拨款结转和结余

      经营结余

合计

合计


 

附表4-2

部门公共财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

43.88

6.95

201

一般公共服务支出

41.27

6.95

20129

群众团体事务

41.27

6.95

2012901

  行政运行

21.27

2012902

  一般行政管理事务

6.7

2012999

  其他群众团体事务支出

20.04

0.25

210

医疗卫生与计划生育支出

1.19

21005

医疗保障

1.19

2100501

  行政单位医疗

1.19

221

住房保障支出

1.42

22102

住房改革支出

1.42

2210201

  住房公积金

1.42

229

其他支出

22999

其他支出

2299901

  其他支出

合计

43.88

6.95

注:1.本表反映部门本年度公共财政拨款支出决算情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。


 

附表4-4

“三公”经费决算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年决算数

合计

4.05

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

2.96

3、公务用车费

     其中:(1)公务用车运行维护费

1.07

            2)公务用车购置费

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